(1)
Як згорнути взаєморозрахунки з контрагентами за розрахунковими документами або договорами в конфігураціях Бухгалтерія 2.0 та BAS Бухгалтерія?

Як згорнути взаєморозрахунки з контрагентами за розрахунковими документами або договорами в конфігураціях Бухгалтерія 2.0 та BAS Бухгалтерія?

Як згорнути взаєморозрахунки з контрагентами за розрахунковими документами або договорами в конфігураціях Бухгалтерія 2.0 та BAS Бухгалтерія?

Перед здачею річної звітності бухгалтера проводять інвентаризацію за всіма бухгалтерськими рахунками, і одна з важливих груп рахунків - рахунки взаєморозрахунків з контрагентами.

Часто трапляється, що борги перед контрагентом закриті, але через непослідовного або некоректного введення документів заборгованість в оборотно-сальдової відомості «роз'їхалася», а період вже закритий для виправлення.

Для цього в програмі існує документ Коригування боргу з видом операції Проведення взаємозаліку.

Створюємо документ з датою, на яку проводиться взаємозалік, наприклад, 31.12.2019 23:58:00

Заповнюємо Дебітора і Кредитора, в даному випадку це один і той же контрагент.

Натискаємо кнопку над табличною частиною Взаєморозрахунки «Заповнити залишками по взаєморозрахунках».

Коригуємо табличну частину таким чином, щоб залишилися тільки рядки, що підлягають коригуванню, а підсумкові суми дебіторської та кредиторської заборгованості були рівні між собою (для звірки можна натиснути «Зберегти» і підсумки будуть виведені під таблицею).

Проводимо документ, звіряємо оборотно-сальдову відомість за рахунком.